| Tabel I |
| RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN STANDAR ISI |
| MTs NEGERI TUBAN |
| Tahun Pelajaran 2008/2009-2011/2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Program |
Sasaran |
Indikator Keberhasilan |
Kegiatan |
Rencana Biaya |
| 1. |
Penyusunan silabus dan RPP |
- |
Meningkatkan kompetensi pen |
- |
100% pendidik memiliki silabus |
- |
MGMP dilingkungan madrasah |
- |
Rp 1.000.000,00 |
|
sesuai dengan KTSP dan SN |
|
didik dalam pembuatan silabus |
|
dan RPP sesuai dengan KTSP dan |
|
|
|
|
|
|
|
dan RPP sesuai dengan KTSP dan |
|
SN |
|
|
|
|
|
|
|
SN |
|
|
|
|
|
|
| 2. |
Penyusunan bahan ajar sesuai |
- |
Meningkatkan kompetensi pen |
- |
100% pendidik dapat menyusun |
- |
Workshop/pembinaan penyusun |
- |
Rp 5.000.000,00 |
|
dengan KTSP dan SN |
|
didik dalam penyusunan bahan |
|
bahan ajar sesuai KTSP dan SN |
|
bahan ajar terstandar berdasarkan |
|
|
|
|
|
ajar sesuai dengan KTSN dan SN |
|
|
|
KTSP bagi pendidik dan tenaga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
kependidikan |
|
|
| 3. |
Penyusunan pemetaan untuk mata |
- |
Meningkatkan kompetensi pen |
- |
100% pendidik memiliki pemetaan |
- |
MGMP sewilayah kerja madrasah |
- |
Rp 2.000.000,00 |
|
pelajaran agama |
|
didik dalam penyusunan pemetaan |
|
untuk mata pelajaran agama |
|
|
|
|
|
|
|
untuk mata pelajaan agama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tabel II |
| RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN STANDAR PROSES |
| MTs NEGERI TUBAN |
| Tahun Pelajaran 2008/2009-2011/2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Program |
Sasaran |
Indikator Keberhasilan |
Kegiatan |
Rencana Biaya |
| 1. |
Pengembangan kurikulum, pe |
- |
Meningkatkan kompetensi pen |
- |
100% Pendidik telah mengembang |
- |
Workshop/pembinaan tentang |
- |
Rp 5.000.000,00 |
|
nerapan strategi mutakhir dan |
|
didik dalam pengembangan |
|
kan kurikulum, penerapan strategi |
|
pengembangan kurikulum pene |
|
|
|
menerapkan pembelajaran |
|
kurikulum, penerapan strategi |
|
mutakhir dan menerapkan pem |
|
rapan strategi mutakhir dan me |
|
|
|
PAKEM |
|
mutakhir dan menerapkan |
|
belajaran PAKEM |
|
neapkan pembelajaran PAKEM |
|
|
|
|
|
strategi pembelajaran PAKEM |
|
|
|
|
|
|
| 2. |
Penginternalisasikan Life Skill |
- |
Meningkatkan kompetensi pen |
- |
100% pendidik telah menginter |
- |
MGMP dilingkungan madrasah |
- |
Rp 1.000.000,00 |
|
dalam pembelajaran, melaksanakan |
|
didik dalam penginternalisasi |
|
nalisasi Life Skill dalam pembe |
|
|
|
|
|
program remidi dan pengayaan |
|
Life Skill dalam pembelajaran, |
|
lajaran melaksanakan program |
|
|
|
|
|
|
|
melaksanakan program remidi |
|
remidi dan pengayaan |
|
|
|
|
|
|
|
dan penyayaan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tabel III |
| RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN STANDAR KELULUSAN |
| MTs NEGERI TUBAN |
| Tahun Pelajaran 2008/2009-2011/2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Program |
Sasaran |
Indikator Keberhasilan |
Kegiatan |
Rencana Biaya |
| 1. |
Penguasaan dan trampil TIK |
- |
Meningkatkan kualifikasi pendi |
- |
100% pendidik sudah berkualifi |
- |
Pelatihan tenaga pendidik yang |
- |
Rp 5.000.000,00 |
|
|
|
dik |
|
kasi |
|
belum berkualifikasi |
|
|
|
|
- |
Pelebaran kelas dan penambahan |
- |
Kelas dan jumlah komputer me |
- |
Mengajukan permohonan bantuan |
- |
Rp 25.000.000,00 |
|
|
|
komputer |
|
menuhi syarat untuk peserta |
|
proyek untuk pelebaran kelas |
|
|
|
|
|
|
|
didik |
|
pengadaan komputer |
|
|
| 2. |
Perolehan kejuaraan baik yang |
- |
Meningkatkan kegiatan yang ber |
- |
100% peserta didik dapat meraih |
- |
Mengintensifkan kegiatan yang |
- |
Rp 10.000.000,00 |
|
bersifat akademik maupun non |
|
sifat akademik maupun non |
|
kejuaraan akademik dan non |
|
bersifat akademik dan non |
|
|
|
akademik |
|
akademik |
|
akademik untuk tingkat kabupaten |
|
akademik |
|
|
|
|
|
|
|
propinsi dan nasional |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tabel IV |
| RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN |
| MTs NEGERI TUBAN |
| Tahun Pelajaran 2008/2009-2011/2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Program |
Sasaran |
Indikator Keberhasilan |
Kegiatan |
Rencana Biaya |
| 1. |
Dipelukan pelatihan/diklat |
- |
Tepenuhinya jumlah pendidik |
- |
Kuantias dan kualitas pendidik |
- |
Pemberdayaan guru sesuai dengan |
- |
Rp 40.000.000,00 |
|
profesionalisme guru |
|
sesuai dengan tipe madrasah |
|
sesuai dengan kebutuhan |
|
tugas dan fungsinya dan selalu |
|
|
|
|
|
|
|
madrasah |
|
mengadakan rekrutmen GTT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dengan menggunakan sistem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
seleksi |
|
|
|
|
- |
Meningkatkan jenjang pendidik |
- |
Kesesuaian pendidik formal guru |
- |
memberikan tugas sesuai dengan |
|
|
|
|
|
|
|
sesuai dengan ketentuannya |
|
kualifikasi ijazah yang dimiliki |
|
|
|
|
- |
Meningkatkan semua tingkat |
- |
Pendidik mempuntai tanggung |
- |
Memberikan kepercayaan pada |
|
|
|
|
|
kewenangan dan kesesuaian |
|
jawab atau komitmen pada tugas |
|
guru untuk melaksanakan tugas |
|
|
|
|
|
guru/pendidik |
|
|
|
sesuai dengan yabng diberikan |
|
|
|
|
- |
Meningkatkan tenaga pendidik |
- |
100% tenaga pendidik dalam |
- |
Mengupayakan peningkatan |
|
|
|
|
|
dalam memilik sertifikasi |
|
memiliki sertifikat kompetensi |
|
kesejahteraan melalui komite |
|
|
|
|
|
kompetensi profesi guru |
|
profesi guru |
|
madrasah |
|
|
|
|
- |
Meningkatkan tenaga pendidik |
- |
100% tenaga pendidik dan |
- |
Workshop/latihan atau pembinaan |
|
|
|
|
|
dalam menggunakan ICT |
|
kependidikan dalam menggu |
|
untuk meningkatkan pendidik |
|
|
|
|
|
|
|
nakan ICT |
|
|
|
|
|
|
- |
Meningkatnya kepala madrasah |
- |
100% memiliki sertifikat kompe |
- |
Workshop/pembinaan atau |
|
|
|
|
|
dalam memenuhi standar tenaga |
|
tensi/profesi guru dan profesi |
|
latihan yang diadakan oleh atasan |
|
|
|
|
|
kependidikan |
|
kepala madrasah |
|
(dari semua pihak) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Program |
Sasaran |
Indikator Keberhasilan |
Kegiatan |
Rencana Biaya |
|
|
- |
Kecukupan kualifikasi kepala |
- |
100% mampu menggunakan TIK |
- |
Mengadakan studi banding ke |
|
|
|
|
|
madasah (S2) |
|
dan pengalaman kerja sebagai |
|
lain sekolah |
|
|
|
|
|
|
|
kepala madrasah |
- |
Penyusunan renstra sekolah |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Diklat tingkat Propinsi |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Diklat tingkat Nasional dl |
|
|
| 2. |
Dibentuk guru inti dan guru |
- |
Meningkatnya tenaga pendidik |
- |
100% tenaga pendidik harus me |
- |
Menempuh kuliah untuk memiliki |
|
|
|
pendamping |
|
yang memiliki yang memiliki |
|
miliki kesamaan latar belakang |
|
kesamaan latar belakang pendidik |
|
|
|
|
|
kesamaan latar belakan pendidik |
|
pendidikan |
|
bagi pendidik yang belum sesuai |
|
|
|
|
- |
Meningkatnya tenaga pendidik |
- |
Terbentuknya guru inti dan |
- |
Workshop/pembinaan baik dari |
|
|
|
|
|
dan kependidikan dalam mengikuti |
|
guru pendamping |
|
kabupaten, propinsi maupun |
|
|
|
|
|
latihan (workshop) |
|
|
|
nasional |
|
|
| 3. |
GTT diusulkan untuk diangkat |
- |
Meningkatkan status pendidik |
- |
100% tenaga pendidik atau ke |
- |
Mengusulkan pengangkatan |
|
|
|
menjadi PNS |
|
atau tenaga kependidikan dari |
|
pendidian menjadi PNS |
|
pendidik maupun tenaga ke |
|
|
|
|
|
GTT menjadi GT/PNS |
|
|
|
pendidikan dengan SK difinitif |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ke Depag Tuban berdasarkan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
lama pengalaman |
|
|
| 4. |
Diadakan diklat pengembangan |
- |
Meningkatkan tenaga pendidik |
- |
Dihaapkan tenaga pendidik mampu |
- |
Pendidikan profesi pelatihan |
- |
Rp 25.000.000,00 |
|
profesi guru |
|
dalam meraih prestasi akademik |
|
meraih prestasi akademik maupun |
|
tentang karya ilmiah untuk |
|
|
|
|
|
dilingkungan kabupaten |
|
mengikuti forum ilmiah dalam |
|
tenaga pendidik |
|
|
|
|
- |
Meningkatkan tenaga pendidik |
|
lingkup kabupaten |
- |
Pendidikan dan pelatihan penulisan |
|
|
|
|
|
dalam mengikuti forum ilmiah |
|
|
|
karya ilmiah bagi tenaga pendidik |
|
|
|
|
|
dilingkungan kabupaten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
maupun propinsi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tabel V |
| RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA |
| MTs NEGERI TUBAN |
| Tahun Pelajaran 2008/2009-2011/2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Program |
Sasaran |
Indikator Keberhasilan |
Kegiatan |
Rencana Biaya |
| 1. |
Memanfaatkan lahan yang tersedia |
- |
Menata bangunan yang strategis |
- |
Penataan bangunan memadai |
- |
Pengajuan rancangan bangunan |
- |
Rp 200.000.000,00 |
|
dengan se efektif mungkin |
|
nyaman dan kondusif |
|
dan bewawasan lingkungan |
|
ke Kanwil |
|
|
| 2. |
Menggunakan halaman madrasah |
- |
Meningkatkan kegiatan olahraga |
- |
Menciptakan siswa berprestasi |
- |
Latihan secara rutin |
- |
Rp 5.000.000,00 |
|
dalam kegiatan olahraga |
|
secara efektif dan efisien |
|
dibidang olahraga |
|
|
|
|
| 3. |
Memakai konstruksi bangunan |
- |
Meningkatnya kualitas bangunan |
- |
Terwujudnya bangunan yang |
- |
Pembuatan lay out bangunan |
- |
Rp 200.000,00 |
|
yang umum dengan perawatan |
|
yang permanen sesuai dengan |
|
ideal |
|
bekerja sama dengan konsultan |
|
|
|
yang efektif |
|
kebutuhan |
|
|
|
|
|
|
| 4. |
Penambahan kelas baru sesuai |
- |
Peningkatan kualitas sarana dan |
- |
Penataan tata ruang kelas yang |
- |
Pengadaan tambahan ruang kelas |
- |
Rp 250.000.000,00 |
|
standar |
|
prasarana kelas yang ideal |
|
nyaman dan kondusif |
|
disertai media pembelajaran yang |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
interaktif |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tabel VI |
| RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN PENGELOLAAN |
| MTs NEGERI TUBAN |
| Tahun Pelajaran 2008/2009-2011/2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Program |
Sasaran |
Indikator Keberhasilan |
Kegiatan |
Rencana Biaya |
| 1. |
Diadakan workshop dilingkungan |
- |
Melaksanakan pedoman kurikulum |
- |
100% terlaksanakannya pedoman |
- |
MGMP sesuai rumpun mata |
- |
Rp 5.000.000,00 |
|
madrasah sesuai rumpun mata |
|
(KTSP) 2006 |
|
yang mengatur pembelajaran |
|
pelajaran |
|
|
|
pelajaran |
- |
Meningkatkan administrasi pem |
|
yang sesuai SNP |
|
|
|
|
|
|
|
belajaran silabus, RPP dan teknik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
penilaian |
|
|
|
|
|
|
| 2. |
Diadakan sosialisasi/demontrasi |
- |
Meningkatkan model pembelaja |
- |
100% guru serempak dalam peng |
- |
Praktek penggunaan model pem |
- |
Rp 5.000.000,00 |
|
penggunaan strategi pembelajaran |
|
ran yang interaktif |
|
gunaan model pembelajaran |
|
belajaran yang interaktif |
|
|
|
yang bervariasi |
|
|
|
yang interaktif |
|
|
|
|
| 3. |
Madrasah berusaha untuk mem |
- |
Mengusahakan kalender pendi |
- |
Memiliki kalender pendidikan |
- |
Lintas sektoral dengan Depdiknas |
- |
Rp 100.000,00 |
|
buat kalender pendidikan lokal |
|
dikan meliputi aktivitas |
|
meliputi aktivitas madrasah |
|
|
|
|
|
|
|
madrasah |
|
|
|
|
|
|
| 4. |
Adanya penerimaan siswa baru |
- |
Terlaksananya pengelolaan pe |
- |
90% input SDM yang sesuai |
- |
Seleksi siswa baru dengan nilai |
- |
Rp 10.000.000,00 |
|
jalur prestasi (meningkatkan |
|
serta didik melalui penerimaan |
|
standar |
|
UASBN |
|
|
|
input) |
|
siswa baru secara selektif mela |
|
|
- |
Seleksi siswa baru dengan tes |
|
|
|
|
|
lui jalur prestasi akademik dan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
non akademik |
|
|
|
|
|
|
| 5. |
Perlunya pengajuan anggaran |
- |
Meningkatnya hubungan madra |
- |
Berita tentang MTsN Tuban dapat |
- |
Meng on-line kan MTsN Tuban |
- |
Rp 12.000.000,00 |
|
dengan persetujuan komite |
|
sah dengan masyarakat melalui |
|
di akses melalui internet |
|
|
|
|
|
madrasah |
|
internet |
|
|
|
|
|
|
| 6. |
Diklat serta pelatihan workshop |
- |
Meningkatkan kualifikasi dan |
- |
100% guru madrasah berkualifi |
- |
Mengirimkan kegiatan pelatihan |
- |
Rp 10.000.000,00 |
|
dan MGMP sesuai rumpunnya |
|
profesionalisme guru sesuai |
|
kasi dan profesional |
|
dan MGMP dilingungan Depag |
|
|
|
|
|
rumpunnya |
|
|
|
dan Diknas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tabel VI |
| RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN PENGELOLAAN |
| MTs NEGERI TUBAN |
| Tahun Pelajaran 2008/2009-2011/2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Program |
Sasaran |
Indikator Keberhasilan |
Kegiatan |
Rencana Biaya |
| 7. |
Melibatkan Waka madrasah |
- |
Meningkatnya kompetensi |
- |
100% guru madrasah dapat |
- |
Supervisi kelas secara terjadwal |
- |
Rp 3.000.000,00 |
|
dan Waka bidang kurikulum |
|
pendidik dalam proses pem |
|
melaksanakan kegiatan pemb |
|
|
|
|
|
dalam supervisi pembelajaran |
|
belajaran |
|
belajaran sesuai silabus dan RPP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tabel VII |
| RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN |
| MTs NEGERI TUBAN |
| Tahun Pelajaran 2008/2009-2011/2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Program |
Sasaran |
Indikator Keberhasilan |
Kegiatan |
Rencana Biaya |
| 1 |
Semua biaya anggaran madrasah |
- |
Guru dan tenaga kependidikan |
- |
Siswa sadar mengenai biaya |
- |
Mengadakan pertemuan dengan |
- |
Rp 36.000.000,00 |
|
yang meliputi biaya investasi |
|
memotivasi siswa terus menerus |
|
sekolah |
|
orang tua dan komite sekolah |
|
|
|
biaya operasianal dan biaya |
- |
Sosialisasi pada orang tua |
- |
Orang tua sadar adanya |
- |
Menyampaikan informasi pada |
|
|
|
personal terpenuhi |
- |
Membangun komunikasi interaksi |
|
keperluan anggaran dana di |
|
orang tua bahwa keberhasilan |
|
|
|
|
|
dengan dunia usaha |
|
sekolah |
|
sekolah tidak lepas dari adanya |
|
|
|
|
- |
Kerjasama dengan dunia usaha |
- |
Adanya kerja sama antara dunia |
|
keperluan dana/biaya |
|
|
|
|
- |
Meningkatkan dana komite siswa |
|
usaha |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Dana komite meningkat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tabel VIII |
| RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN |
| MTs NEGERI TUBAN |
| Tahun Pelajaran 2008/2009-2011/2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Program |
Sasaran |
Indikator Keberhasilan |
Kegiatan |
Rencana Biaya |
| 1. |
Penilaian pendidikan madrasah |
- |
Terlaksananya penilaian pendi |
- |
100% guru melaksanakan penila |
- |
Guru menggunakan teknik peni |
- |
Rp 5.000.000,00 |
|
tidak hanya tes tulis saja melainkan |
|
dikan yang sesuai dengan standar |
|
ian teknis, jenis dan bentuk peni |
|
laian tertulis, portofolio dan |
|
|
|
meliputi teknik jenis dan bentuk |
|
penilaian pendidikan |
|
laian sesuai dengan standar |
|
unjuk kerja |
|
|
|
penilaian sesuai dengan standar |
|
|
|
penilaian pendidikan |
|
|
|
|
|
penilaian pendidikan |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. |
Kriteria ketuntasan minimal |
- |
Terlaksananya nilai KKM diatas 65 |
- |
100% mata pelajaran nilai KKM |
- |
Workshop penentuan nilai KKM |
- |
Rp 14.000.000,00 |
|
(KKM) setiap mata pelajaran |
|
|
|
nya 80 |
- |
Meningkatkan nilai KKM dari |
|
|
|
diatas 65 |
|
|
|
|
|
tahun ke tahun |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Pelaksanaan jam tambahan |
|
|
| 3. |
Melaporkan hasil penilaian |
- |
Terlaksananya pelaporan hasil |
- |
Pembagian buku rapot siswa |
- |
Merekap hasil penilaian siswa ke |
- |
Rp 22.000.000,00 |
|
akademik dan non akademik |
|
penilaian pendidikan ke orang tua |
|
ke orang tua tiap semester |
|
rapot siswa |
|
|
|
ke orang tua |
|
|
|
|
- |
Rapot pengadaan |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Penerimaan rapot |
|
|
| 4. |
Mengadakan Ujian Nasional dan |
- |
Terlaksananya UAN dan UAM |
- |
100% siswa mengikuti UAN dan |
- |
Melaksanakan UAN dan UAM |
- |
Rp 64.000.000,00 |
|
Ujian Akhir Madrasah |
|
|
|
UAM |
- |
Menentukan kriteria kelulusan |
|
|
|
|
|
|
- |
100% siswa lulus UAN dan UAM |
|
melalui rapat, tidak hanya berdasar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
kriteria akademik saja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tabel VIII |
| RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN |
| MTs NEGERI TUBAN |
| Tahun Pelajaran 2008/2009-2011/2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Program |
Sasaran |
Indikator Keberhasilan |
Kegiatan |
Rencana Biaya |
| 5. |
Menggunakan sarana yang sudah |
- |
Meningkatnya sarana penunjang |
- |
80% sarana penunjang kegiatan |
- |
Pengadaan sarana dan prasarana |
- |
Rp 100.000.000,00 |
|
ada denan sedikit demi sedikit |
|
proses pembelajaran |
|
proses pembelajaran sudah me |
|
dengan pengajuan anggaran |
|
|
|
ditingkatkan |
|
|
|
madai |
|
DIPA/BOS |
|
|
| 6. |
Mengirim pelatihan tenaga |
- |
Meningkatkan tenaga profesional |
- |
Tenaga pustakawan menggunakan |
- |
Mengikuti pelatihan tenaga |
- |
Rp 1.000.000,00 |
|
pustakawan |
|
pustakawan |
|
sistem ICT |
|
pustakawan yang profesional |
|
|
| 7. |
Pengadaan sarana laboratorium |
- |
Terwujudnya sarana laboratorium |
- |
80% sarana Lab. IPA, Bahasa dan |
- |
Pengadaan sarana Laboratorium |
- |
Rp 150.000.000,00 |
|
|
|
IPA, Bahasa dan Komputer |
|
komputer memadai |
|
|
|
|
| 8. |
Melaksanakan pembelajaran |
- |
Pelayanan yang prima dalam |
- |
Terpenuhinya media pembelajaran |
- |
Pelaksanaan KBM dengan meng |
- |
Rp 10.000.000,00 |
|
mandiri |
|
kegiatan pembelajaran |
|
yang interaktif |
|
gunakan beberapa model pem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
belajaran |
|
|
| 9. |
Memanfaatkan kamar kecil |
- |
Terpenuhinya kamar kecil |
- |
Memiliki satu kamar mandi |
- |
Pengadaan kamar mandi |
- |
Rp 45.000.000,00 |
|
yang tersedia |
|
untuk semua siswa |
|
untuk dua kelas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|